LEI Nº 1212, DE 19 DE SETEMBRO DE 1978

 

Dispõe sobre abertura de crédito especial.

 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, ENGº. GINO DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

 

 

Art. 1º   Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, um crédito no valo de Cr$ 2.762.635,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco cruzeiros) a suplementar os seguintes itens orçamentários:

 

Código

Especificação

Valor Cr$

2. 

DEPARTAMENTO JURÍDICO

 

2.1. 

AÇÕES JUDICIAIS E REDAÇÃO

 

3.1.3.0.00 

Serviços de Terceiros

 

02.04.013.2.04 – 01

Diversos Serviços prestados por terceiros

20.000,00

4.

ENGENHARIA

 

4.3. 

OFICINA

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.08 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

865.000,00

4. 

ENGENHARIA

 

4.3. 

OFICINA

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.09 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

35.000,00

4

ENGENHARIA

 

4.3

OFICINA

 

3.1.3.0.00 

Serviços de Terceiros

 

03.07.021.2.09 – 01

Diversos serviços prestados por terceiros

15.000,00

5

ADMINISTRAÇÃO

 

5.1

CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO

 

3.1.3.0.00 

Serviços de Terceiros

 

03.07.021.2.11 – 01

Diversos serviços prestados por terceiros

10.000,00

5

ADMINISTRAÇÃO

 

5.2

DIVISÃO DO PESSOAL

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.12 – 02

Gratificação e outras vantagens

500.000,00

5

ADMINISTRAÇÃO

 

5.2

DIVISÃO DO PESSOAL

 

3.2.5.0.00 

Contribuição a Previdência Social

 

03.82.492.2.14 – 01

Contribuição do INPS e FGTS

822.00,00

5

ADMINISTRAÇÃO

 

5.2

DIVISÃO DO PESSOAL

 

3.2.7.0.00 

Diversas Transferências Correntes

 

03.07.021.2.12 – 01

Indenizações Trabalhistas

30.000,00

5

ADMINISTRAÇÃO

 

5.4

SERVIÇOS GERAIS

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.17 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

 41.000,00

6

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.2

CADASTRO

 

3.1.3.0.00 

Serviços de Terceiros

 

03.07.021.2.20 – 01

Diversos serviços prestados por terceiros

 5.000,00

7

FINANÇAS

 

7.7

COMPRAS

 

3.1.3.0.00 

Serviços de Terceiros

 

03.08.021.2.29 – 01

Diversos serviços prestados por terceiros

 20.000,00

8

EDUCAÇÃO E CULTURA

 

8.4

RECREAÇÃO E CULTURA

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

08.48.247.2.33 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

 96.000,00

8

EDUCAÇÃO E CULTURA

 

8.5

DIVISÃO DE TURISMO E ESPORTES

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

08.48.247.2.34 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

134.535,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.2

LIMPEZA PÚBLICA

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

10.60.325.2.36-01

Pagamento do Pessoal Civil

48.000,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAL

 

9.5

PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

 

3.1.1.1.00

Pessoal Civil

 

10.60.328.2.39-01

Pagamento do Pessoal Civil 

58.100,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.5

PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

 

3.1.3.0.00 

Serviços de Terceiros

 

10.60.328.2.39 – 01

Diversos serviços prestados por terceiros

15.000,00

10. SAÚDE

SAÚDE

 

10.1

SERVIÇO MÉDICO ODONTOLÓGICO

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

13.75.428.2.41 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

48.000,00

 

TOTAL

2.762.635,00:

 

Art. 2º  O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes da anulação dos seguintes itens orçamentários.

 

 

Código

Especificação

Valor Cr$

2. 

DEPARTAMENTO JURÍDICO

 

2.1. 

AÇÕES JUDICIAIS E REDAÇÃO

 

3.1.1.1.00

Pessoal Civil

 

02.04.013.2.04 – 01. 

Pagamento do Pessoal Civil

58.208,84

2. 

DEPARTAMENTO JURÍDICO

 

2.1. 

AÇÕES JUDICIAIS E REDAÇÃO

 

3.1.2.0.00 

Material de Consumo

 

02.04.013.2.04 – 01 

Aquisição de material de consumo em geral

15.000,00

2. 

2. DEPARTAMENTO JURÍDICO

 

2.1. 

AÇÕES JUDICIAIS E REDAÇÃO

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

02.04.013.2.04 – 01.

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

7.000,00

3. 

GABINETE DO PREFEITO

 

3.1. 

CHEFIA DO GABINETE

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.05 – 01

Subsídios e representações do Sr. Prefeito

8.000,00

3. 

GABINETE DO PREFEITO

 

3.1. 

CHEFIA DO GABINETE

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.05 – 02

Subsídios e representações do Sr. Vice Prefeito

3.000,00

3.1

CHEFIA DO GABINETE

 

31.2.0.00 

Material de Consumo

 

03.07.021.2.05 – 01

Aquisição de material de consumo em geral

70.000,00

3.

GABINETE DO PREFEITO

 

3.1

CHEFIA DO GABINETE

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.05 – 01

Despesas miúdas de projetos de pronto pagamento e outras

5.000,00

3

GABINETE DO PREFEITO

 

3.1

CHEFIA DO GABINETE

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.05 – 02

Despesas com o 1º encontro de primeiras damas dos Municípios Paulistas

10.000,00

3

GABINETE DO PREFEITO

 

3.2. 

SECRETARIA E ASSESSORIA

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.06 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

40.000,00

3

GABINETE DO PREFEITO

 

3.2

SECRETARIA ASSESSORIA

 

3.1.4.0.00 –

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.06 – 01

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

7.000,00

4

ENGENHARIA

 

4.1. 

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.07-01 

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

2.000,00

4. 

ENGENHARIA

 

4.2. 

DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

 

4.1.1.0.00 

Obras Públicas

 

03.07.021.1.07 – 03

Construção de passarela

200.000,00

4. ENGENHARIA

ENGENHARIA

 

4.2. 

DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

 

4.1.1.0.00 

Obras Públicas

 

03.07.021.1.09 – 05

Construção de bar na Rodoviária

10.000,00

4.

ENGENHARIA

 

4.2. 

DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

 

4.1.1.0.00 

 Obras Públicas

 

03.07.021.1.29 – 06

Construção do Viaduto

1.000,00

4.

ENGENHARIA

 

4.3.

OFICINA

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.09 – 01

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

5.000,00

4.

ENGENHARIA

 

4.4. 

MAQUETE

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.10 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

19.700,00

4.

ENGENHARIA

 

4.4.

MAQUETE

 

3.1.2.0.00 

Material de Consumo

 

03.07.021.2.10 – 01

Aquisição de material de consumo em geral

10.000,00

4.

ENGENHARIA

 

4.4. 

MAQUETE

 

3.1.3.0.00 

Serviços de Terceiros

 

03.07.021.2.10 – 01

Diversos prestados por terceiros

5.000,00

4. 

ENGENHARIA

 

4.4

MAQUETE

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.10 – 01

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

500,00

4

ENGENHARIA

 

4.4

MAQUETE

 

4.1.4.0.00 

Material Permanente

 

03.07.021.2.10 – 01

Aquisição de material permanente

5.000,00

5

ADMINISTRAÇÃO

 

5.1

CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.11 – 01

Pagamento do Pessoa Civil

43.000,00

5

ADMINISTRAÇÃO

 

5.1

CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.11 – 01

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

4.700,00

5

ADMINISTRAÇÃO

 

5.1

CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO

 

4.1.3.0.00 

Equipamentos e Instalações

 

03.07.021.1.31 – 01

Aquisição de equipamentos telefônicos

19.789,76

5.

ADMINISTRAÇÃO

 

5.2

DIVISÃO DE PESSOAL

 

3.1.1.1. 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.12-01

Pagamento do Pessoal Civil

28.000,00

5. 

ADMINISTRAÇÃO

 

5.2. 

DIVISÃO DO PESSOAL

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.12 – 01

Diversas despesas miúdas e outras

500,00

5.

ADMINISTRAÇÃO

 

5.3.

ALMOXARIFADO

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.16 -01

Pagamento do Pessoal Civil

10.000,00

5.

5. ADMINISTRAÇÃO

 

5.5 

5.5 DIVISÃO DE CUSTOS E COM DE SERVIÇO

 

3.1.1.1.00 

3.1.1.1.00 – Pessoal Civil

 

03.07.021.2.18- 01

03.07.021.2.18- 01. Pagamento do Pessoal Civil.......Cr$ 14.000,00

14.000,00

5

ADMINISTRAÇÃO

 

5.6. 

TRANSPORTES

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

16.59.536.2.45 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

146.000,00

5

ADMINISTRAÇÃO

 

5.6

TRANSPORTES

 

4.1.3.0.00 

Equipamentos e Instalações

 

16.59.536.1.36 – 01

Aquisição de bombas e tanques de gasolina

9.240,00

6. 

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.1. 

CHEFIA DE CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.021.2.19 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

39.000,00

6. 

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.1

CHEFIA DE CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

3.1.4.0.00 

 Encargos Diversos

 

03.07.021.2.19 -01

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

2.000,00

6. 

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.2. 

CADASTRO

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.20 – 01

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

5.000,00

6. 

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.3. 

ARQUIVO

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.07.0212.21 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

8.000,00

6. 

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.3. 

ARQUIVO

 

3.1.2.0.00 

Material de Consumo

 

03.07.021.2.21 – 01

Aquisição de material de consumo em geral

5.000,00

6. 

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.3. 

ARQUIVO

 

3.1.3.0.00 

Serviços de Terceiros

 

03.07.021.2.21 – 01

Diversos serviços prestados por terceiros

5.000,00

6. 

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.3. 

ARQUIVO

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.21-01 

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

5.000,00

6. 

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.3. 

ARQUIVO

 

4.1.4.0.00 

Material Permanente

 

03.07.021.2.21 – 01

Aquisição de material permanente

5.000,00

6. 

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.4. 

TOPOGRAFIA

 

3.1.2.0.00 

Material de Consumo

 

03.07.021.2.22 – 01. 

Aquisição de matéria de consumo em geral

10.000,00

6. 

CADASTRO E TOPOGRAFIA

 

6.4. 

TOPOGRAFIA

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.07.021.2.22 -01. 

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

5.000,00

7.

FINANÇAS

 

7.1. 

CHEFIA DAS FINANÇAS

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.08.021.2.23 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

38.400,00

7

FINANÇAS

 

7.1

CHEFIA DAS FINANÇAS

 

3.1.4.0.00 

 Encargos Diversos

 

03.08.021.2.23 – 01. 

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

2.000,00

7. 

FINANÇAS

 

7.2.

TRIBUTAÇÃO

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.08.021.2.04 – 01. 

Pagamento do Pessoal Civil

27.000,00

7. 

FINANÇAS

 

7.2.

TRIBUTAÇÃO

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.08.021.2.24 – 01

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

2.000,00

7

 FINANÇAS

 

7.3

DIVISÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.08.021.2.25 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

31.000,00

7. FINANÇAS

FINANÇAS

 

7.3. 

DIVISÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.08.021.2.25 – 01

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

3.000,00

7

FINANÇAS

 

7.4

CONTABILIDADE

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.08.021.2.26 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

10.000,00

7

FINANÇAS

 

7.4

CONTABILIDADE

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

03.08.021.2.26 – 01

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

 2.000,00

7.5. 

TESOURARIA

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.08.021.9.27 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

21.000,00

7. 

FINANÇAS

 

7.6. 

CAIXA

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.08.021.2.28 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

21.000,00

7.

FINANÇAS

 

7.7

COMPRAS

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.08.021.2.29 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

6.000,00

8

EDUCAÇÃO E CULTURA

 

8.3

CHEFIA DA EDUCAÇÃO

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

08.42.188.2.32 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

38.400,00

8.

EDUCAÇÃO E CULTURA

 

8.3. 

CHEFIA DA EDUCAÇÃO

 

3.1.2.0.00 

Material de Consumo

 

08.42.188.2.32 – 01

Aquisição de material de consumo em geral

5.000,00

8

EDUCAÇÃO E CULTURA

 

7.5

TESOURARIA

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.08.021.9.27 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

21.000,00

7

FINANÇAS

 

7.6

CAIXA

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.08.021.2.28 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

 21.000,00

7

FINANÇAS

 

7.7

COMPRAS

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

03.08.021.2.29 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

6.000,00

8

EDUCAÇÃO E CULTURA

 

8.3

CHEFIA DA EDUCAÇÃO

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

08.42.188.2.32 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

38.400,00

8.

EDUCAÇÃO E CULTURA

 

8.3

CHEFIA DA EDUCAÇÃO

 

3.1.2.0.00 

Material de Consumo

 

08.42.188.2.32 – 01

Aquisição de material de consumo em geral

5.000,00

8

EDUCAÇÃO E CULTURA

 

8.3

CHEFIA DA EDUCAÇÃO

 

3.1.3.0.00 

Serviços de Terceiros

 

08.42.188.2.32 – 01

Diversos serviços prestados por terceiros

5.000,00

8

EDUCAÇÃO E CULTURA

 

8.3. 

CHEFIA DA EDUCAÇÃO

 

4.1.4.0.00 

Material Permanente

 

08.42.188.2.32 – 01

Aquisição de material permanente

5.000,00

8

EDUCAÇÃO E CULTURA

 

8.5

DIVISÃO DE TURISMO E ESPORTE

 

4.1.1.0.00 

Obras Públicas

 

08.48.247.1.19 – 01

Complementação do Centro Esportivo Municipal

100.000,00

9. 

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.1. 

CHEFIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

3.1.1.1.00 

 Pessoal Civil

 

10.58.323.2.35 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

10.700,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.1

CHEFIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

3.1.2.0.00 

3.1.2.0.00 – Material de Consumo

 

10.58.323.2.35 – 01

Aquisição de Material de consumo em geral

2.000,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.1

CHEFIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

4.1.4.0.00 

Matéria Permanente

 

10.58.323.2.35 – 01

Aquisição de Material permanente

1.000,00

9. 

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.3

CEMITÉRIO

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

10.60.326.2.37- 01. 

Pagamento do Pessoal Civil

1.784,00

9. 

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.3

CEMITÉRIO

 

3.1.2.0.00 

Material de Consumo

 

10.60.326.2.37 – 01

Aquisição de material de consumo em geral.

10.000,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.3

CEMITÉRIO

 

4.1.1.0.00 

Obras Públicas

 

10.60.326.1.21 – 01

Construção do Cemitério

157.000,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.4

ILUMINAÇÃO

 

3.1.1.1.00 

Pessoal Civil

 

10.60.327.2.38 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

7.656,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.4

 ILUMINAÇÃO

 

3.1.2.0.00 

 Material de Consumo

 

10.60.327.2.38 -01

Aquisição de Material de Consumo em geral

5.000,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAL

 

9.4

ILUMINAÇÃO

 

4.1.4.0.00 

Material Permanente

 

10.60.327.2.38 – 01

Aquisição de Material Permanente

5.000,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAL

 

9.5

PRAÇAS, RUAS E JARDINS

 

4.1.1.0.00 

Obras Públicas

 

10.60.328.1.23 – 01

Remodelação e construção de praças

300.000,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.6

FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS, COMERCIO E INDUSTRIA

 

3.1.1.1.0.01

Pagamento de Pessoal Civil

5.000,00

9

SERVIÇOS MUNICIPAIS

 

9.6

FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS, COMERCIO E INDUSTRIA

 

4.1.4.0.00 

Material Permanente

 

11.66.474.2.40 – 01

Aquisição de material permanente

6.300,00

10

SAÚDE

 

10.1

SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS

 

4.1.1.0.00 

Obras Públicas

 

13.75.428.1.24- 03

Construção de Pronto Socorro Municipal

292.000,00

11

ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

11.1

CHEFIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

3.1.1.1.00 

 Pessoal Civil

 

15.81.486.2.42 – 01

Pagamento do Pessoal Civil

22.500,00

11

ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

11.1

CHEFIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

3.2.7.0.00 

Diversas Transferências Correntes

 

15.81.486.2.42 – 03

Pensionistas

20.000,00

11.

 ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

11.3. 

DIVISÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

 

3.1.3.0.00 – Serviços de Terceiro

Serviços de Terceiros

 

15.81.487.2.44 – 01. 

Diversos serviços prestados por terceiros

2.500,00

11. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

11.3. 

DIVISÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

 

3.1.4.0.00 

Encargos Diversos

 

15.81.487.2.44 – 01

Despesas miúdas de pronto pagamento e outras

500,00

11. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

11.3. 

DIVISÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

 

4.1.1.0.00 

Obras Públicas

 

15.81.487.1.26 – 01

Construção de Centro Comunitário

11.000,00

11.

11. ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

11.3

DIVISÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

 

4.1.4.0.00 

Material Permanente

 

15.81.487.2.444 -01

Aquisição de Matéria Permanente

10.000,00

 

Superávit Financeiro do Exercício Anterior

725.256,40

 

TOTAL

2.762.635,00

 

Art. 3º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

 

Prefeitura Municipal de Caieiras, em 19 de setembro de 1978.

 

                                 

ENGº GINO DÁRTORA

Prefeito Municipal

 

 

Publicada na Secretaria da Prefeitura nesta mesma data, sendo uma cópia arquivada no Cartório de Registro Civil de Caieiras.

 

 

PEDRO LASZLO

Secretário

 

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.

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